Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 370,04 0,00 10/04/2018
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 13.060,00 0,00 30/11/2017
14/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 14,49 0,00 10/04/2018
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 4,95 0,00 10/04/2018
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19 1.229,51 0,00 07/09/2018
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001 3,34 0,00 10/04/2018
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 6,27 0,00 10/04/2018
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 11,56 0,00 10/04/2018
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 10,01 0,00 10/04/2018
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019 1.229,51 0,00 07/09/2018
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019 1.858,29 0,00 29/11/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019 456,00 0,00 31/01/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 6,67 0,00 10/04/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
fattura n. 147/2019 del 31.01.2019 144,00 0,00 23/10/2018
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 30/10/2018
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER MATIC (01567590623)
Aggiudicatari:
MASTER MATIC (01567590623)
SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM 460,00 0,00 13/11/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001 62,57 0,00 10/04/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019 1.125,00 0,00 16/10/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018 139,34 0,00 10/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018 250,00 0,00 27/11/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019 625,00 0,00 28/11/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI 715,00 0,00 08/03/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018 600,00 0,00 10/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018-19 UNIPOL N. 44 220,00 220,00 06/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Aggiudicatari:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ASSICURAZIONE ALUNNI 2018-19 UNIPOL N. 967 ALUNNI 4.835,00 4.835,00 06/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Aggiudicatari:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
FATTURA N. 507 DEL 04.12.2018 150,00 150,00 16/11/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
FATTURA N. 412 DEL 07.12.2018 132,00 132,00 27/11/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018 6.960,00 6.960,00 30/11/2017
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
FATTURA N. 4243 DEL 03.12.2018 110,00 110,00 29/11/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
FATTURA N. 02702/18 DEL 30.11.2018 140,00 140,00 29/11/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
FATTURA N. 131/01 DEL 31.10.2018 250,00 250,00 01/10/2018
24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
SPESE POSTALI 2018/2019 1.000,00 204,83 10/04/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 469/2018PA DEL 29.10.2018 459,00 459,00 26/10/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 491/2018PA DEL 16.11.2018 90,00 90,00 16/10/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N.1279/FPA1 DEL 06.11.2018 1.584,00 1.584,00 20/10/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
FATTURA N. 1287/FPA1 E N. 1288/FPA1 DEL 13.11.2018 1.472,00 1.472,00 30/10/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
FATTURA N. 143 DEL 12.11.2018 272,73 272,73 31/10/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 145 DEL 12.11.2018 181,82 181,82 07/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 142 DEL12.11.2018 200,00 200,00 05/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 144 DEL 12.11.2018 181,82 181,82 05/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 20184E32042 DEL 08.11.2018 188,07 188,07 23/10/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. FATTPA 22_18 del 14.11.2018 1.181,82 1.181,82 29/10/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
FATTURA N. FATTPA21_18 DEL 06.11.2018 1.181,82 1.181,82 19/10/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
FATTURA N. 17/06 DEL 26.10.2018 38.610,00 38.610,00 11/10/2018
07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
FATTURA N. 2018-VA5-0000407 DEL 30.09.2018 12.225,00 12.225,00 20/06/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
FATTURA N.2018-VA5-0000415 DEL 17.10.2018 4.301,00 4.301,00 20/06/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
FATTURA N. V3-20881 DEL 09.10.2018 3.111,29 3.111,29 20/06/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 89/PA DEL 12.10.2018 10.020,00 10.020,00 20/06/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
fattura n. 175/01 del 26.09.2018 152,82 152,82 20/06/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
FATTURA N. FE/135 DEL 20.09.2018 540,00 540,00 07/09/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
FATTURA N. 419/2018PA DEL 11.10.2018 140,00 140,00 12/09/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2084/PA DEL 08.10.2018 700,50 700,50 05/09/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
FATTURA N. 400/2018PA DEL 10.10.2018 600,00 600,00 27/08/2018
12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 308 DEL 10.10.2018 83,00 83,00 28/09/2018
12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA N.2292PA DEL 28.09.2018 237,00 237,00 12/09/2018
06/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
FATTURA N. 278 DEL 27.09.2018 600,00 600,00 13/09/2018
06/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
fattura n. 61/PA/2018 DEL 17.10.2018 372,95 372,95 07/09/2018
06/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
FATTURA N. 366/01 DEL 29.09.2018 1.144,00 1.144,00 05/09/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
FATTURA N. 68/01 DEL 27.08.2018 200,00 200,00 27/08/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18 2.527,11 2.527,11 15/09/2017
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
FATTURA N. 254 DEL 23.08.2018 240,00 240,00 09/08/2018
19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. 11/04 del 19/06/2018 – prestazioni occasionali progetto CRT -. 150,00 150,00 04/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Saldo fatt. n. 34/E del 19/06/2018 – acquisto materiale per Certamen -. 125,00 125,00 12/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Saldo fatt. n. 35/E del 19/06/2018 – acquisto targhe e tute personalizzate -. 140,00 140,00 15/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
acquisto materiale facile consumo e per esami -. 104,43 104,43 24/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 221/01 del 06/06/18 – acquisto materiale di pulizia per la S. Infanzia -. 122,70 122,70 31/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo fatt. n. 313/2018PA del 19/06/18 – rinnovo dominio internet istitutocomprensivopetronecb.gov.it -. 90,00 90,00 04/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 000009-2018-02 del 27/06/2018 – acquisto stampe in vinile adesivo per medaglie -. 94,26 94,26 15/06/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Saldo fatt. n. 202 del 23/06/18 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Sec. di 1° Grado -. 235,00 235,00 23/05/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Torella gg. 7 e 8 giugno 2018. 545,45 545,45 24/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio al Parco Nazionale d’Abruzzo g. 30/05/2018. 1.092,00 1.092,00 17/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Larino – fattoria didattica D’Uva g. 30/05/2018. 272,73 272,73 28/04/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Vinchiaturo Caseificio Sassano g. 29/05/2018. 90,91 90,91 17/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Guardiaregia. 545,45 545,45 28/04/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Saldo fatt. n. 35/01 del 21/03/2018 – acquisto dizionari di lingua spagnola -. 150,00 150,00 14/03/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Saldo fatt. n. 65/01 del 31/05/2018 – acquisto cartellonistica sulla sicurezza-. 695,25 695,25 17/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 – Buffèt per evento progetto Certamen g. 18/05/2018 -. 454,55 454,55 14/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Aggiudicatari:
PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Saldo fatt. n. 128 del 21/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 18/05/18 -. 409,09 409,09 17/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Saldo fatt. n. 129 del 23/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Pompei-Ercolano g. 22/05/2018-. 1.759,00 1.759,00 17/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Saldo fatt. n. 20184E14698 del 09/05/2018 – acquisto materiale sanitario e per la sicurezza -. 84,29 84,29 04/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo servizio DataBase Mysql per “ctsmolise.gov.it”-. 10,00 10,00 16/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo dominio “ctsmolise.gov.it”-. 38,90 38,90 16/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Saldo fatt. n. 000006-2018-02 del 14/05/2018 – acquisto materiale di cancelleria per focus su Autismo -. 170,49 170,49 12/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Saldo fatt. n. 4 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Castelcivita-Salerno g. 04/05/18 -. 475,00 475,00 28/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLZELLA SRL (01659180622)
Aggiudicatari:
POLZELLA SRL (01659180622)
Saldo fatt. n. 6 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 08/05/18 -. 375,00 375,00 28/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLZELLA SRL (01659180622)
Aggiudicatari:
POLZELLA SRL (01659180622)
Saldo fatt. n. 3 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga g. 03/05/18 -. 420,00 420,00 28/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLZELLA SRL (01659180622)
Aggiudicatari:
POLZELLA SRL (01659180622)
Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Montecatini dal 12 al 14/04/2018-. 1.300,00 1.300,00 09/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLZELLA SRL (01659180622)
Aggiudicatari:
POLZELLA SRL (01659180622)
Saldo fatt. n. 5 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Nerola-Tivoli g. 07/05/18 -. 650,00 650,00 28/04/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLZELLA SRL (01659180622)
Aggiudicatari:
POLZELLA SRL (01659180622)
Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica al Museo Sannitico gg. 26 e 27 aprile 2018. -. 181,82 181,82 20/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica a Termoli g. 27 aprile 2018. -. 272,73 272,73 20/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Saldo fatt. n. 120 del 05/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Isernia g. 04/04/2018 -. 818,18 818,18 30/03/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n 3 pullman per uscita didattica a Guardiaregia g. 2 maggio 2018. -. 545,45 545,45 28/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n. 3 pullman per uscita didattica a Jelsi g. 3 maggio 2018. -. 545,45 545,45 28/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Saldo fatt. n. 214/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log -. 200,00 200,00 07/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.217/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza Albo Pretorio – Web-. 90,00 90,00 07/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 122 del 05/04/2018 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria- . 250,00 250,00 27/03/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. 149 dell 03/05/2018 – manutenzione fotocopiatrice segreteria -. 50,00 50,00 16/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. 157 del 05/05/18 – acquisto toner fotocopiatrici -. 156,00 156,00 04/05/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Sald fatt. n. 209/00 del 24/04/2018 – fornitura protezione per pilastri palestra sede centrale -. 671,04 671,04 04/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIESSE SRL (04517310282)
Aggiudicatari:
PIESSE SRL (04517310282)
acquisto materiale facile consumo S. Infanzia -. 180,90 148,25 14/02/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fatt. n. 116 del 19/03/2018 – noleggio pullman per viaggio a Roma g. 16/03/2018 -. 672,73 672,73 19/02/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018 1.000,00 130,52 14/03/2016
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -. 250,00 250,00 15/12/2017
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Aggiudicatari:
PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Saldo fatt. n. 12/PA/2018 del 28/03/2018 – acquisto cuffie per prove INVALSI -. 238,52 238,52 26/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -. 1.350,00 1.350,00 07/12/2017
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
Aggiudicatari:
TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
Saldo fatt. n. 218/A del 13/02/2018 – rinnovo licenza Axios SilverPro -. 625,00 625,00 18/01/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Saldo fatt. n. 58/2018/FE del 14/03/2018 – prenotazione spettacolo Teatro Brancaccio di Roma g. 16/03/2018. 705,00 705,00 19/02/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005)
Saldo fatt. n. 118 del 27/03/2018 – noleggio pullman per viaggio Libreria Mondadori -. 818,18 818,18 09/03/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ACQUISTO MATERIALE SANTARIO E DI PULIZIA 127,96 133,91 22/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n.20184E01916 del 22/01/2018 – acquisto materiale di cancelleria per segreteria -. 131,82 131,82 18/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 83/01 del 10/03/2018 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto -. 412,38 412,38 22/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo fatt. n. 22/01 del 31/01/2018- acquisto materiale di pulizia per le scuole dell’Istituto – 88,22 88,22 13/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo fatt. n. 149/2018PA del 23/03/2018 – rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Unidos. 993,42 993,42 08/03/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 124/2018PA del 28/02/2018 – connettività alla linea fibra di Vodafon -. 419,88 419,88 31/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -. 950,00 950,00 18/12/2017
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 184/2018PA del 27/03/2018 – fornitura e posa in opera di cavo di rete -. 330,00 330,00 28/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 115 del 28/03/2018 – acquisto copyprinter masters -. 130,00 130,00 14/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-. 107,00 107,00 13/11/2017
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. 26 del 23/01/2018 – manutenzione fotocopiatrice S. Primaria Via Alfieri -. 40,00 40,00 18/01/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fatt. n. V3- 5086 del 28//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -. 286,25 286,25 20/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. V3-4720 del 26//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -. 249,42 249,42 14/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -. 818,18 818,18 28/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Assicurazione alunni a.s. 2017/18 – integrazione-. 150,00 150,00 08/01/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Aggiudicatari:
CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto. 153,55 153,55 13/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA. 150,00 150,00 12/12/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli. 375,00 375,00 23/05/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)
Aggiudicatari:
FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)
Totali Numero Lotti: 126 145.109,88 121.036,98
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