Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 21.01.2022
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI 1.600,00 0,00 11/04/2019
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20 2.527,11 0,00 03/09/2019
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 78,77 0,00 11/04/2019
13/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI 715,00 0,00 01/10/2019
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA 19.436,50 0,00 21/10/2019
23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO 500,00 0,00 24/05/2019
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE € 2,00) 477,00 0,00 11/01/2019
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 107,92 0,00 10/04/2018
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 395,00 0,00 20/11/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA 715,00 0,00 01/10/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 13.060,00 0,00 30/11/2017
14/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA 725,41 0,00 20/11/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N1_0000310415_19 DEL 18/12/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2019/20 5.838,00 5.838,00 27/09/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
SALDO FATTURA N. 11/2019 DEL 12/12/2019 ACQUISTO FRISBEE 112,00 112,00 20/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960)
Aggiudicatari:
FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960)
SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 14,49 14,49 10/04/2018
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 03326/19 DEL 04/10/2/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE 140,00 140,00 29/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N 6062019000501 DEL 28/11/2019 ACQUISTO PALLONI DA PALLAVOLO 208,89 208,89 20/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATTURA N PA-84-2019 DEL 25/11/2019 USCITE SCUOLA PRIMARIA CLASSI II E V 1.090,92 1.090,92 19/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N 78 DEL 21/11/2019 VIAGGIO REGGIA DI CASERTA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 1.045,00 1.045,00 08/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
VISITA REGGIA DI CASERTA I.C. PERTONE 20/11/2019 ORE 10,00 COD PRENOTAZIONE 193080954523 722,00 722,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
SALDO FATTURA N 44397 DEL 08/11/2019 ACQUISTO AUSILI DIADTTICI CTS 74,00 74,00 30/09/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N 14_19 DEL 11/11/2019 ACQUISTO BORRACCE (PREMIO UNIVERSITA’ PERUGIA) 122,95 122,95 08/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2A SRL (04109170615)
Aggiudicatari:
2A SRL (04109170615)
SALDO FATTURA N PA79-19 DEL 28/10/2019 USCITA DIDATTICA MONDADORI SCUOLA INFANZIA 100,00 100,00 21/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N 14 06 DEL 28/10/2019 VIAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI TERZE 22.140,00 22.140,00 19/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. FE/97 DEL 07 NOVEMBRE 2019 ACQUISTO LETTINO PER FISIOTERAPIA CTS 376,00 376,00 12/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHOCENTER (00885610709)
Aggiudicatari:
ORTHOCENTER (00885610709)
SALDO FATTURA N 758/2019 DEL 30/10/2019 RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 14/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N . 449/2019/PA DEL 30 OTTOBRE 2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 3.999,00 3.999,00 12/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N 44278 DEL 31/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 240,00 240,00 12/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N 382/E DEL 22/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 1.643,00 1.643,00 12/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N 8445/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 444,23 444,23 14/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N 8609P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 91,73 91,73 25/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N 7943/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA ALFIERI 201,21 201,21 10/09/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N54/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 736,00 736,00 15/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
SALDO FATTURA N 436/01 DEL 31 OTTOBRE 2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO 154,30 154,30 06/09/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 4,95 4,95 10/04/2018
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.411/2019/PA DEL 09/10/2019 ACQUISTO VERBO PER WINDOWS 303,00 303,00 30/09/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N. 406 /01 DEL 15/10/2019 ACQUISTOP MATERIALE DI PULIZIA 1.431,62 1.431,62 06/09/2019
26/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N 67/PA DEL 02/10/2019 ACQUISTO CARTA A 3 35,00 35,00 25/09/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N. 715/2019 DEL 10/10/2019 RINNOVO DOMINIO WEB 90,00 90,00 04/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 23/3 DEL 04/10/2019 ACQUISTO ANGOLARE ANTIURTO 114,75 114,75 01/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
SALDO FATTURA N37 DEL 04/04/2019 USCITA A PESCARA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 436,36 436,36 30/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N. 654/2019 DEL 01/10/2019 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 140,00 140,00 14/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTUTRA N. 348/E DEL 04/10/2019 ACQUISTO VIDEOINGRANDITORE 2.250,00 2.250,00 30/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Saldo fatt. n. 20194E25424 del 20/09/2019 acquisto materiale cassette di pronto soccorso 362,41 362,41 19/09/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n.4/fe del 24/09/2019 rilegatura vocabolari scuola secondaria di I grado 396,00 396,00 13/09/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMEN'S COPY (01482200704)
Aggiudicatari:
CAMEN'S COPY (01482200704)
SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19 1.229,51 1.229,51 07/09/2018
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
FATTURA N. 616/2019 DEL 18.07.2019 90,00 90,00 12/07/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001 3,34 3,34 10/04/2018
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 533/2019 DEL 25.06.2019 25,00 25,00 18/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 480/2019 del 17.05.2019 90,00 90,00 18/04/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 184 DEL 25.06.2019 237,00 237,00 18/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
fattura n. 26 del 12.06.2019 1.322,00 1.322,00 19/03/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 19 DEL 11.06.2019 852,00 852,00 07/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 18 DEL 11.06.2019 449,50 449,50 07/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 21 DEL 11.06.2019 1.255,00 1.255,00 19/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 24 DEL 11.06.2019 1.362,00 1.362,00 19/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 23 DEL 11.06.2019 1.452,00 1.452,00 19/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. 20 DEL 11.06.2019 118,00 118,00 07/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
FATTURA N. PA53-19 DEL 07.06.2019 100,00 100,00 20/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA54-19 DEL 07.06.2019 100,00 100,00 07/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA51-19 DEL 06.06.2019 100,00 100,00 31/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 17/02 DEL 18.04.2019 1.081,97 1.081,97 01/04/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
FATTURA N. 82N DEL 03.06.2019 1.010,00 1.010,00 29/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
FATTURA N. PA49-19 DEL 03.06.2019 272,73 272,73 13/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 6,27 6,27 10/04/2018
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
fattura n. 19PAS0006124 DEL 30.04.2019 48,90 48,90 16/04/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
FATTURA N. PA47-19 DEL 30.05.2019 200,00 200,00 13/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
COD. CBME0022 FATTURA N. 2019E415482 E FATTURA N. 20194E15067 119,23 119,23 14/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATTURA N. 130/PA-2019 DEL 21.05.2019 500,00 500,00 15/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA N. PA45-19 DEL 25.05.2019 145,45 145,45 20/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA44-19 DEL 22.05.2019 545,45 545,45 07/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA41-19 DEL 18.05.2019 100,00 100,00 13/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA43-19 DEL 22.05.2019 545,45 545,45 20/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA42-19 DEL 21.05.2019 100,00 100,00 13/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 37B DEL 15.05.2019 1.036,36 1.036,36 02/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
FATTURA N. 57 DEL 16.05.2019 450,00 450,00 13/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
FATTURA N. 24/19 DEL 09.05.2019 772,73 772,73 03/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
FATTURA N. PA37-19 DEL 14.05.2019 100,00 100,00 13/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA35-19 DEL 13.05.2019 100,00 100,00 30/04/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 125/E DEL 08.04.2019 4.500,00 4.500,00 21/03/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
FATTURA N. PA30-19 DEL 06.05.2019 100,00 100,00 30/04/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURE N. PA29-19 DEL 03.05.2019 100,00 100,00 30/04/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA34-19 DEL 08.05.2019 100,00 100,00 30/04/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 11,56 11,56 10/04/2018
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 34/PA DEL 19.04.2019 1.500,00 1.500,00 09/04/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700)
FATTURA N. 19303916 DEL 23.04.2019 1.220,00 1.220,00 29/03/2019
08/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
FATTURA N. 19303915 DEL 23.04.2019 1.220,00 1.220,00 29/03/2019
08/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
FATTURA N. 42/PA DEL 15.04.2019 2.434,55 2.434,55 09/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICEHOTELS SRL (03340810542)
Aggiudicatari:
APICEHOTELS SRL (03340810542)
FATTURA N. PA21-19 DEL 16.04.2019 272,73 272,73 25/03/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. PA22-19 DEL 17.04.2019 363,64 363,64 15/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
fattura n. 33/19 del 19.04.2019 4.800,00 4.800,00 26/02/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
Aggiudicatari:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
FATTURA N. 286 DEL 09.04.2019 159,25 159,25 06/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
FATTURA N. 14/NO DEL 10.04.2019 800,00 800,00 28/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
FATTURA N. 82/E DEL 11.03.2019 4.960,00 4.960,00 11/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
FATTURA N. 95/01 DEL 31.03.2019 1.576,80 1.576,80 06/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
FATTURA N. 9/NO DEL 03.04.2019 800,00 800,00 25/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
FATTURA N. 10/NO DEL03.04.2019 800,00 800,00 28/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
FATTURA N. 12/NO DEL 07.04.2019 1.281,82 1.281,82 26/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
FATTURA N. 25 DEL 27.03.2019 1.044,40 1.044,40 05/03/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B)
Aggiudicatari:
BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B)
FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019 1.229,51 1.229,51 07/09/2018
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 10,01 10,01 10/04/2018
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 71-2019-FE DEL 29.03.2019 554,54 554,54 25/03/2019
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRONOVANTA SRL (05089560659)
Aggiudicatari:
TEATRONOVANTA SRL (05089560659)
FATTURA N. 122/2019/PA DEL 26.03.2019 1.972,00 1.972,00 12/03/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
FATTURA N. PA12-19 DEL 27.03.2019 272,73 272,73 25/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 375/2019 DEL 27.03.2019 200,00 200,00 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 78 DEL 28.03.2019 486,00 486,00 27/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA N. 2461/P DEL 14.03.2019 164,67 164,67 06/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N. 2460/P DEL 14.03.2019 79,05 79,05 05/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE 2.210,00 2.210,00 20/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FENIARCO (01480980935)
Aggiudicatari:
FENIARCO (01480980935)
FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019 1.858,29 1.858,29 29/11/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 6,67 6,67 10/04/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019 456,00 456,00 31/01/2018
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 18/19 DEL 19.02.2019 162,42 162,42 16/02/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
FATTURA N. 309/2019 DEL 12.03.2019 993,42 993,42 09/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 11/2019 DEL 12.03.2019 636,36 636,36 26/02/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
FATTURA N. 260/2019 DEL 25.02.2019 950,00 950,00 20/02/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 158 DEL 01.03.2019 82,00 82,00 23/02/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
FATTURA N. 16PA DEL 22.02.2019 210,75 210,75 22/02/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
FATTURA N. 37 DEL 25.02.2019 324,00 324,00 22/02/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ACCONTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE 2.210,00 2.210,00 20/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FENIARCO (01480980935)
Aggiudicatari:
FENIARCO (01480980935)
fattura n. 147/2019 del 31.01.2019 144,00 144,00 23/10/2018
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 30/10/2018
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER MATIC (01567590623)
Aggiudicatari:
MASTER MATIC (01567590623)
SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM 460,00 460,00 13/11/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018 600,00 600,00 10/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
FATTURA N. 79 DEL 07.01.2019 INAIL DR MOLISE PRESTAZIONE MASCARO MARIA CARMELA 477,00 477,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001 62,57 62,57 10/04/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019 1.125,00 1.125,00 16/10/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018 139,34 139,34 10/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018 250,00 250,00 27/11/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019 625,00 625,00 28/11/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI 715,00 715,00 08/03/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SPESE POSTALI 2018/2019 1.000,00 204,83 10/04/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Totali Numero Lotti: 132 150.626,49 109.493,61
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in