Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 30.01.2023
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
organizzazione viaggio di istruzione a Pietrabbondante – riserva MAB Collemeluccio 2.350,00 2.350,00 26/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
Aggiudicatari:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
SALDO FATTURA N. 130 DEL 19/10/2022 29.280,22 29.026,03 19/03/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS (00813430709)
SALDO FATTURA N 53_22 PA DEL 05/12/2022 ROMA PREMIAZIONE 772,73 772,73 01/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.216/PA DEL 30/11/2022 7.375,00 7.375,00 29/06/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.36 DEL 01/012/20225 163,95 163,95 15/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.305 DEL 16/11/2022 16.298,00 16.298,00 31/08/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.088_22 DEL 30/11/2022 180,00 180,00 22/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704)
SALDO FATTURA N.835 DEL 07/12/2022 950,00 950,00 06/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.13/B DEL 06/11/20225 636,36 318,18 02/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.59/PA DEL 08/11/2022 VIAGGIO MARCHE- EMILIA ROMAGNA 30.960,00 30.960,00 02/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.48 DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE 909,09 227,27 02/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.12/B DEL 04/11/2022 USCITA DIDATTICA BOSCO FAIETE 909,09 227,27 02/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
SALDO FATTURA N 47_PA DEL DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE 909,09 454,55 02/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.49/22 DEL07/11/2022 USCITA DIDATTICA TRIVENTO 636,36 318,18 02/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 24/10/2022 USCITA DIDATTICA BOIANO 495,00 495,00 19/10/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.3965 DEL 06/10/2022 99,51 99,51 03/10/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N. 47267 DEL 22/10/2022 2.785,50 1.264,50 08/03/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N. FPA 13/22 DEL 02/11/2022 500,00 500,00 27/09/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
SALDO FATTURA N.FPA 14/22 DEL 02/11/2022 500,00 500,00 27/09/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
SALDO FATTURA N. 897 DEL 05/10/2022 81,97 81,97 03/10/2022
22/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.64/02 DEL 10/05/2022 178,00 178,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 7_22 DEL 11/10/2022 540,00 540,00 25/05/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709)
Aggiudicatari:
ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709)
SALDO FATTURA N.874 DEL 30/09/2022 274,00 274,00 31/08/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISISTEM SAS (06546510634)
Aggiudicatari:
MEDISISTEM SAS (06546510634)
SALDO FATTURA N. 126/PA DEL 05/10/2022 40,17 40,17 04/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.EFAT/2022/2017 DEL 13/10/2022 190,00 190,00 03/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SALDO FATTURA N. 120/PA DEL 01/10/2022 1.872,00 312,00 22/04/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N118/02 DEL03/102/022 912,50 912,50 20/09/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 200,00 192,00 14/09/2021
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 46411 DEL02/09/2022 4.500,00 4.500,00 31/08/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N.2270708/7 DEL 02/09/2022 330,00 330,00 31/08/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHINESPORT SPA (00435080304)
Aggiudicatari:
CHINESPORT SPA (00435080304)
SALDO FATTURA N.PA-C10 DEL 23/09/2022 1.154,00 1.154,00 15/07/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 344/01 DEL 30/09/2022 381,46 381,46 20/09/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 01/0/250092 DEL20/09/2022 577,55 70,83 18/05/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.47N DEL 29/08/2022 ESAMI DELF+ SPEDIZIONE DIPLOMI 1.010,00 1.010,00 04/04/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N. 2249 DEL 09/09/2022 649,10 197,79 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N.2238 DEL 08/09/2022 649,10 364,75 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 09/09/2022 120,00 120,00 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DiDiMA (01878610995)
Aggiudicatari:
DiDiMA (01878610995)
saldo fattura n.578 del 20/09/2022 90,00 90,00 09/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.555 DEL 16/09/2022 600,00 600,00 12/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.602 DEL 21/09/2022 140,00 140,00 02/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 827 DEL 13/09/2022 64,87 64,87 13/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N487 DEL 06/09/2022 3.160,00 3.160,00 31/08/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N158/PA DEL 31/08/2022 1.971,00 1.971,00 21/04/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N157/PA DEL 31/08/2022 105,00 105,00 30/06/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N300 DEL 11/05/2022 500,00 500,00 09/05/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 491 DEL 30/08/2022 2.089,00 2.089,00 21/04/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP 4.800,00 2.021,69 08/09/2021
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.186 DEL 18/07/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTIOCI 890,00 890,00 21/04/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.87/PA DEL 01/07/2022 1.872,00 312,00 22/04/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.392 DEL 09/06/2022 35.474,60 35.442,00 14/01/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 44250 DEL 28/06/2022 2.785,50 1.521,00 08/03/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N.B334 DEL 07/07/2022 168,00 168,00 22/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. PA-C4 DEL 07/07/2022 298,00 298,00 22/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 28/04/2022 120,00 120,00 22/04/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 500,00 500,00 24/05/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI 120,00 2,24 28/12/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.13 04 DEL 23/06/2022 7.200,00 7.200,00 20/01/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N.80/02 DEL 20/06/2022 99,50 99,50 17/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.203/1 DEL 26/06/2022 201,92 201,92 17/05/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947)
Aggiudicatari:
CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947)
SALDO FATTURA N.19 DEL 13/06/2022 FORMAZIONE 848,64 832,00 01/04/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 07/06/2022 USCITA DIDATTICA JELSI 200,00 200,00 28/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.8 DEL 31/05/2022 355,00 355,00 23/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701)
Aggiudicatari:
CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701)
SALDO FATTURA N.3 DEL03/06/2022 LAORATORIO EDUCATIVO CIVITACAMPOMARNO 656,00 656,00 28/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
Aggiudicatari:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
SALDO FATTURA N. V3-18328 DEL 07/06/2022 395,56 16,44 18/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N106 DEL 30/05/2022 VIAGGIO PROCIDA 6.490,00 6.490,00 23/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
SALDO FATTURA N21 PA DEL 08/06/2022 VIAGGIO CIVITACAMPOMARANO 527,27 527,27 28/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 14NO DEL 24/05/2022 USCITA SULMONA 909,09 909,09 19/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.V3-16467 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 395,56 379,12 18/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.V3-17202 DEL 25/07/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 577,55 506,72 18/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 359 DEL 24/05/2022 90,00 90,00 12/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N6009 DEL25/05/2022 120,87 120,87 21/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.15NO DEL 28/05/2022 USCITA DIDATTICA TERMOLI 690,91 690,91 23/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N325/E DEL27/05/2022 2.529,00 2.529,00 21/04/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 28/05/20225 VISITA MUSEO 245,00 245,00 17/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941)
SALDO FATTURA N 18_22PA DEL 01/06/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA 254,55 254,55 25/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 17 NO DEL 31/05/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA 163,64 163,64 25/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N. 15 2022PA DEL 26/5/2022(AGNONE/PIETRABBONDANTE) 800,00 800,00 17/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 1/4/1 DEL 26/05/2022 439,09 439,09 23/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G)
Aggiudicatari:
VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G)
SALDO FATTURA N.01801/22 DEL 27/04/2022 80,00 80,00 22/04/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 1.600,00 152,50 11/04/2019
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N.256/2022 DEL 08/04/2022 1.150,00 1.147,54 06/04/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 73,67 73,67 14/12/2021
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 90 DEL 28/04/2022 1.215,00 1.215,00 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARAGE94 SRL (08819731210)
Aggiudicatari:
GARAGE94 SRL (08819731210)
SALDO FATTURA N. 1176 DEL 27/04/2022 375,80 353,26 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 129 DEL 27/04/2022 568,04 568,04 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
SALDO FATTURA N. 1202H DEL 03/05/2022 754,15 754,15 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702)
SALDO FATTURA N.XDMAI-11 DEL 11/04/2022 400,00 400,00 16/02/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
SALDO FATTURA N.08 DEL 08/04/2022 USCITA CAMPIONATI STUDENTESCHI 182,00 181,82 04/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.PA-C3 DEL 27/04/2022 2.488,00 2.488,00 07/03/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.PA-B112 DEL 27/04/2022 1.150,00 1.150,00 04/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.150 DEL 30/03/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.265 DEL 08/04/2022 1.165,00 1.165,00 03/03/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 1.272,96 1.272,96 03/12/2021
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
SALDO FATTURA N.04/01/2022 DEL 18/03/2022 COMPENSO INCARICO RSPP 4.800,00 2.021,69 08/09/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N. 4/FE DEL 06/04/2022 1.500,00 1.500,00 06/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W)
Aggiudicatari:
GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W)
SALDO FATTURA N. 180/2022 DEL 08/03/2022 200,00 200,00 02/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.1022060117 120,00 2,24 28/12/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
saldo fattura n.v3-8483 del 14/03/2022 215,17 50,46 10/11/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V3-5850 DEL 21/02/2022 117,21 117,21 11/02/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 62 DEL 16/03/2022 1.340,00 990,00 24/01/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N. 162/E DEL 07/03/2022 860,00 860,00 03/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N. 41373 DEL 214/03/2022 14.800,00 14.800,00 24/01/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N. 781 DEL 07/03/2022 83,60 83,60 03/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 141 DEL01/03/2022 950,00 950,00 24/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 274/A DEL 17/02/2022 625,00 625,00 13/01/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
SALDO FATTURA N.1630DEL 10/02/2022 1.240,00 1.240,00 31/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIWA S R L (03328970169)
Aggiudicatari:
GIWA S R L (03328970169)
SALDO FATTURA N.60/E 2.509,00 2.509,00 24/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.0/273 DEL 26/01/2022 6.054,64 6.054,64 26/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 78/E DEL 02/02/2022 2.245,00 2.245,00 18/12/2021
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N. 32/04 DEL 26/01/2022 2.128,96 2.128,96 26/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
SALDO FATTURA N. 2022000003100 DEL 28/01/2022 450,00 450,00 24/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCATIONAL SRL (01584230674)
Aggiudicatari:
EDUCATIONAL SRL (01584230674)
SALDO FATTURA N.16/01 DEL 31/01/2022 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 3.000,00 3.000,00 23/12/2021
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
SALDO FATTURA N.1/22 DEL 25/01/2022 2.540,00 2.540,00 21/01/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G)
Aggiudicatari:
CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G)
SALDO FATTURA N. 209/P DEL 31/01/2022 1.191,78 1.191,78 10/11/2021
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N. 1_0000310050 DEL 17/01/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 5.094,00 5.094,00 10/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
SALDO FATTURA N.28 DEL 08/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Totali Numero Lotti: 119 278.245,85 238.636,08
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