Consultazione gare anno 2024

"PETRONE"
Aggiornato al 08.10.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC848008/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO SERVIZI 3.339,00 4.289,00 05/12/2023
05/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.265,00 0,00 28/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 627,27 0,00 18/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 109,80 0,00 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 646,60 0,00 05/02/2024
05/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 594,20 0,00 05/03/2024
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 854,00 0,00 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 2.814,97 0,00 02/03/2024
02/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 1.273,68 0,00 09/02/2024
09/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 134,20 0,00 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.188,00 0,00 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 790,00 718,18 02/04/2024
08/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1,89 1.549,18 15/02/2024
15/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 550,00 0,00 05/02/2024
09/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.400,00 1.272,73 05/04/2024
08/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 440,00 400,00 13/04/2024
14/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.100,00 1.000,00 15/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.079,00 1.079,00 09/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 631,78 517,85 09/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 7.740,00 7.740,00 12/05/2024
17/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 2.000,00 2.000,00 01/03/2024
02/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 0,00 181,82 02/05/2024
03/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 111,00 0,00 13/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 0,00 3.210,00 15/05/2024
17/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 325,00 266,40 01/08/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 324,52 266,00 01/08/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 207,47 170,06 01/08/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 610,00 0,00 04/04/2024
09/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 109,80 90,00 02/09/2024
02/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 109,80 90,00 31/07/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 544,12 446,00 20/09/2024
20/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BENI 861,63 706,25 10/09/2024
10/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 244,00 200,00 11/03/2024
11/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO SERVIZI 1.100,00 1.000,00 23/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 34 33.126,73 27.192,47
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Consultazione gare anno 2023

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N.916/FPA1 DEL 12/12/2023 949,00 949,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
SALDO FATTURAN. 94 DEL 14/12/2023 1.254,00 1.254,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.V3-35978 DEL 30/11/2023 115,86 115,86 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.180 DEL 01/12/2023 615,60 615,60 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 181 DEL 01/12/2023 615,60 615,60 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.51 P/A DEL 23/11/2023 29.120,00 29.120,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
SALDO FATTURA N.1059 DEL24/11/2023 152,42 152,42 29/11/2023
29/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.633 DEL 20/11/2023 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.85 DEL 13/11/2023 1.036,00 1.036,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.22 DEL 14/11/2023 536,00 536,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.PA-C6 DEL 04/08/2023 31.557,38 31.557,38 13/11/2023
13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.414 DEL 30/10/2023 (ASSISTENZA SANITARIA) 350,00 350,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.116/02 DEL 19/10/2023 668,00 668,00 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.55 DEL 24/10/2023 227,27 227,27 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. V3-30592 DEL 19/10/2023 60,16 60,16 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.4 DEL 20/10/2023 736,37 736,37 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.3890 DEL20/10/2023 81,82 81,82 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.51/PA DEL 30/09/2023 1.250,50 1.250,50 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTUIRA N.462 DEL 22/09/2023 90,00 90,00 12/10/2023
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 536 DEL 25/07/2023 22.126,00 22.126,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.248 DEL 15/09/2023 15.400,00 15.400,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.442 DEL 22/09/2023 140,00 140,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 461 DEL 22/09/2023 600,00 600,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 464 DEL 22/09/2023 60,00 60,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 131/PA 615,00 615,00 20/09/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.07 DEL 01/09/2023 COMPENSO RSPP 2.021,69 2.021,69 19/09/2023
19/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
COMPENSO PER FORMAZIONE AI DOCENTI 368,66 368,66 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.238/01 DEL 01/09/2023 1.300,00 1.300,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.793 DEL 08/09/2023 216,80 216,80 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.210 DEL 31/03/2023 1.190,00 1.190,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.457 DEL 19/05/2023 220,00 220,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.516 DEL 19/06/2023 265,53 265,53 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N. PA-B221 DEL 07/06/2023 410,00 410,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.2344 DEL 07/06/2023 109,60 109,60 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N.285 DEL 16/06/2023 150,00 150,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.18N DEL 09/06/2023 1.176,00 1.176,00 17/06/2023
17/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N.47 DEL 06/06/2023 2.208,19 2.208,19 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.189 DEL 12/06/2023 500,00 500,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/06/2023 819,68 819,68 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.22/02 DEL 05/06/2023 6.557,38 6.557,38 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.65 DEL 26/05/2023 1.400,00 1.400,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.15/A DEL 06/06/2023 1.105,00 1.105,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.41 DEL 30/05/2023 709,09 709,09 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/05/2023 300,00 300,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.276/E DEL 22/05/2023 7.107,00 7.107,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.372 DE4L 26/05/2023 2.203,00 2.203,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
PARTECIPAZIONE OCNCORSO MATEMATICA E REALTA’ 400,00 400,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
SALDO FATTURA N.65/23 DEL 22/05/2023 425,45 425,45 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.40 DEL 23/05/2023 272,73 272,73 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 20/05/2023 4.480,00 4.480,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.36 DEL 25/05/2023 1.054,55 1.054,55 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.V3-15654 789,60 789,60 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.13/A DEL 25/05/2023 (MUSEO PALEOLITICO) 1.705,00 1.705,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
VISITA REGGIA DI CASERTA CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA PETRONE 24/05/2023 CODICE PRENOTAZIONE 23830956116 FATTURA N.155/PA 700,00 700,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.61/23 DEL 10/05/2023 1.045,45 1.045,45 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.9/A DEL 11/05/2023 3.888,00 3.888,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.2023009163 DEL 20/04/2023 125,00 125,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N.8/25/2023 DEL 31/03/2023 13.956,76 13.956,76 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO MIGNOGNA (00428430706)
Aggiudicatari:
VIVAIO MIGNOGNA (00428430706)
SALDO FATTURA N.41466 DEL 24/02/2023 2.946,46 2.946,46 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 961 DEL 28/10/2022 81,93 81,93 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGICA 1.880,00 1.880,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.V3-15227 DEL 10/05/2023 355,99 355,99 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.55/02 DEL 17/05/2023 859,20 859,20 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.54/02 DEL 17/05/2023 228,35 228,35 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.43562 DEL 26/04/2023 6.025,00 6.025,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.254 DEL 28/04/0023 500,00 500,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.443 DEL 21/04/2023 4.550,00 4.550,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N36 DEL 27/04/2023 245,90 245,90 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. S 980 1.355,78 1.355,78 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/04/2023 1.581,82 1.581,82 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURAN.63 PA DEL 14/04/2023 1.396,36 1.396,36 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.1554 363,60 363,60 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.41/02 DEL 03/02/2023 379,87 379,87 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.224 DEL 06/04/2023 1.147,54 1.147,54 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 215 DEEL 06/04/2023 90,00 90,00 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.03 DEL 08/03/2023 2.021,69 2.021,69 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.4/FE DEL 18/03/2023 2.400,00 2.400,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 262 DEL 20/03/2023 3.246,00 3.246,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N.12 DEL 09/03/2023 218,18 218,18 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N. 09_23 PA DEL 17/03/2023 790,91 790,91 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.41 PA DEL15/03/2023 518,18 518,18 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.164 DEL 02/03/2023 266,31 266,31 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.936 DEL 02/03/2023 127,40 127,40 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N.153 DEL 08/03/2023 200,00 200,00 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.02 DEL 01/03/2023 588,01 588,01 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.510/23 DEL 24/02/2023 80,00 80,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N.10 DEL 28/02/2023 1.060,00 1.060,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.190/A DEL 18/02/2023 625,00 625,00 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
SALDO FATTURA N.27/02 DEL 17/02/2023 665,20 665,20 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 17/02/2023 371,30 371,30 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.34/PA DEL 20/02/2023 615,60 615,60 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.502 DEL 24/01/2023 6.285,00 6.285,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152)
SALDO FATTURA N.1/A DEL 10/01/2023 286,80 286,80 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.3 P/A DEL 19/01/2023 400,00 400,00 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.V3-1764 DEL 17/01/2023 213,45 213,45 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.V3-33 DEL 03/01/2023 373,11 373,11 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.4895 DEL 05/12/2022 302,48 302,48 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 15/12/2022 545,55 545,55 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.10 PA DEL 05/12/2022 126,23 126,23 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 99 213.941,34 213.941,34
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 30.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
organizzazione viaggio di istruzione a Pietrabbondante – riserva MAB Collemeluccio 2.350,00 2.350,00 26/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
Aggiudicatari:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
SALDO FATTURA N. 130 DEL 19/10/2022 29.280,22 29.026,03 19/03/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS (00813430709)
SALDO FATTURA N 53_22 PA DEL 05/12/2022 ROMA PREMIAZIONE 772,73 772,73 01/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.216/PA DEL 30/11/2022 7.375,00 7.375,00 29/06/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.36 DEL 01/012/20225 163,95 163,95 15/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.305 DEL 16/11/2022 16.298,00 16.298,00 31/08/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.088_22 DEL 30/11/2022 180,00 180,00 22/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704)
SALDO FATTURA N.835 DEL 07/12/2022 950,00 950,00 06/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.13/B DEL 06/11/20225 636,36 318,18 02/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.59/PA DEL 08/11/2022 VIAGGIO MARCHE- EMILIA ROMAGNA 30.960,00 30.960,00 02/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.48 DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE 909,09 227,27 02/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.12/B DEL 04/11/2022 USCITA DIDATTICA BOSCO FAIETE 909,09 227,27 02/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
SALDO FATTURA N 47_PA DEL DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE 909,09 454,55 02/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.49/22 DEL07/11/2022 USCITA DIDATTICA TRIVENTO 636,36 318,18 02/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 24/10/2022 USCITA DIDATTICA BOIANO 495,00 495,00 19/10/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.3965 DEL 06/10/2022 99,51 99,51 03/10/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N. 47267 DEL 22/10/2022 2.785,50 1.264,50 08/03/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N. FPA 13/22 DEL 02/11/2022 500,00 500,00 27/09/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
SALDO FATTURA N.FPA 14/22 DEL 02/11/2022 500,00 500,00 27/09/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
SALDO FATTURA N. 897 DEL 05/10/2022 81,97 81,97 03/10/2022
22/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.64/02 DEL 10/05/2022 178,00 178,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 7_22 DEL 11/10/2022 540,00 540,00 25/05/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709)
Aggiudicatari:
ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709)
SALDO FATTURA N.874 DEL 30/09/2022 274,00 274,00 31/08/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISISTEM SAS (06546510634)
Aggiudicatari:
MEDISISTEM SAS (06546510634)
SALDO FATTURA N. 126/PA DEL 05/10/2022 40,17 40,17 04/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.EFAT/2022/2017 DEL 13/10/2022 190,00 190,00 03/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SALDO FATTURA N. 120/PA DEL 01/10/2022 1.872,00 312,00 22/04/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N118/02 DEL03/102/022 912,50 912,50 20/09/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 200,00 192,00 14/09/2021
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 46411 DEL02/09/2022 4.500,00 4.500,00 31/08/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N.2270708/7 DEL 02/09/2022 330,00 330,00 31/08/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHINESPORT SPA (00435080304)
Aggiudicatari:
CHINESPORT SPA (00435080304)
SALDO FATTURA N.PA-C10 DEL 23/09/2022 1.154,00 1.154,00 15/07/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 344/01 DEL 30/09/2022 381,46 381,46 20/09/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 01/0/250092 DEL20/09/2022 577,55 70,83 18/05/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.47N DEL 29/08/2022 ESAMI DELF+ SPEDIZIONE DIPLOMI 1.010,00 1.010,00 04/04/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N. 2249 DEL 09/09/2022 649,10 197,79 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N.2238 DEL 08/09/2022 649,10 364,75 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 09/09/2022 120,00 120,00 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DiDiMA (01878610995)
Aggiudicatari:
DiDiMA (01878610995)
saldo fattura n.578 del 20/09/2022 90,00 90,00 09/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.555 DEL 16/09/2022 600,00 600,00 12/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.602 DEL 21/09/2022 140,00 140,00 02/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 827 DEL 13/09/2022 64,87 64,87 13/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N487 DEL 06/09/2022 3.160,00 3.160,00 31/08/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N158/PA DEL 31/08/2022 1.971,00 1.971,00 21/04/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N157/PA DEL 31/08/2022 105,00 105,00 30/06/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N300 DEL 11/05/2022 500,00 500,00 09/05/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 491 DEL 30/08/2022 2.089,00 2.089,00 21/04/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP 4.800,00 2.021,69 08/09/2021
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.186 DEL 18/07/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTIOCI 890,00 890,00 21/04/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.87/PA DEL 01/07/2022 1.872,00 312,00 22/04/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.392 DEL 09/06/2022 35.474,60 35.442,00 14/01/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 44250 DEL 28/06/2022 2.785,50 1.521,00 08/03/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N.B334 DEL 07/07/2022 168,00 168,00 22/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. PA-C4 DEL 07/07/2022 298,00 298,00 22/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 28/04/2022 120,00 120,00 22/04/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 500,00 500,00 24/05/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI 120,00 2,24 28/12/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.13 04 DEL 23/06/2022 7.200,00 7.200,00 20/01/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N.80/02 DEL 20/06/2022 99,50 99,50 17/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.203/1 DEL 26/06/2022 201,92 201,92 17/05/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947)
Aggiudicatari:
CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947)
SALDO FATTURA N.19 DEL 13/06/2022 FORMAZIONE 848,64 832,00 01/04/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 07/06/2022 USCITA DIDATTICA JELSI 200,00 200,00 28/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.8 DEL 31/05/2022 355,00 355,00 23/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701)
Aggiudicatari:
CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701)
SALDO FATTURA N.3 DEL03/06/2022 LAORATORIO EDUCATIVO CIVITACAMPOMARNO 656,00 656,00 28/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
Aggiudicatari:
IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
SALDO FATTURA N. V3-18328 DEL 07/06/2022 395,56 16,44 18/05/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N106 DEL 30/05/2022 VIAGGIO PROCIDA 6.490,00 6.490,00 23/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
SALDO FATTURA N21 PA DEL 08/06/2022 VIAGGIO CIVITACAMPOMARANO 527,27 527,27 28/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 14NO DEL 24/05/2022 USCITA SULMONA 909,09 909,09 19/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.V3-16467 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 395,56 379,12 18/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.V3-17202 DEL 25/07/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 577,55 506,72 18/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 359 DEL 24/05/2022 90,00 90,00 12/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N6009 DEL25/05/2022 120,87 120,87 21/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.15NO DEL 28/05/2022 USCITA DIDATTICA TERMOLI 690,91 690,91 23/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N325/E DEL27/05/2022 2.529,00 2.529,00 21/04/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 28/05/20225 VISITA MUSEO 245,00 245,00 17/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941)
SALDO FATTURA N 18_22PA DEL 01/06/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA 254,55 254,55 25/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 17 NO DEL 31/05/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA 163,64 163,64 25/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N. 15 2022PA DEL 26/5/2022(AGNONE/PIETRABBONDANTE) 800,00 800,00 17/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 1/4/1 DEL 26/05/2022 439,09 439,09 23/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G)
Aggiudicatari:
VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G)
SALDO FATTURA N.01801/22 DEL 27/04/2022 80,00 80,00 22/04/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 1.600,00 152,50 11/04/2019
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N.256/2022 DEL 08/04/2022 1.150,00 1.147,54 06/04/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 73,67 73,67 14/12/2021
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 90 DEL 28/04/2022 1.215,00 1.215,00 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARAGE94 SRL (08819731210)
Aggiudicatari:
GARAGE94 SRL (08819731210)
SALDO FATTURA N. 1176 DEL 27/04/2022 375,80 353,26 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 129 DEL 27/04/2022 568,04 568,04 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
SALDO FATTURA N. 1202H DEL 03/05/2022 754,15 754,15 21/04/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702)
SALDO FATTURA N.XDMAI-11 DEL 11/04/2022 400,00 400,00 16/02/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
SALDO FATTURA N.08 DEL 08/04/2022 USCITA CAMPIONATI STUDENTESCHI 182,00 181,82 04/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.PA-C3 DEL 27/04/2022 2.488,00 2.488,00 07/03/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.PA-B112 DEL 27/04/2022 1.150,00 1.150,00 04/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.150 DEL 30/03/2022 4.680,00 390,00 07/01/2020
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.265 DEL 08/04/2022 1.165,00 1.165,00 03/03/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 1.272,96 1.272,96 03/12/2021
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
SALDO FATTURA N.04/01/2022 DEL 18/03/2022 COMPENSO INCARICO RSPP 4.800,00 2.021,69 08/09/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N. 4/FE DEL 06/04/2022 1.500,00 1.500,00 06/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W)
Aggiudicatari:
GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W)
SALDO FATTURA N. 180/2022 DEL 08/03/2022 200,00 200,00 02/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.1022060117 120,00 2,24 28/12/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
saldo fattura n.v3-8483 del 14/03/2022 215,17 50,46 10/11/2021
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V3-5850 DEL 21/02/2022 117,21 117,21 11/02/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 62 DEL 16/03/2022 1.340,00 990,00 24/01/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N. 162/E DEL 07/03/2022 860,00 860,00 03/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N. 41373 DEL 214/03/2022 14.800,00 14.800,00 24/01/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE (02409740244)
SALDO FATTURA N. 781 DEL 07/03/2022 83,60 83,60 03/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 141 DEL01/03/2022 950,00 950,00 24/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 274/A DEL 17/02/2022 625,00 625,00 13/01/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
SALDO FATTURA N.1630DEL 10/02/2022 1.240,00 1.240,00 31/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIWA S R L (03328970169)
Aggiudicatari:
GIWA S R L (03328970169)
SALDO FATTURA N.60/E 2.509,00 2.509,00 24/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.0/273 DEL 26/01/2022 6.054,64 6.054,64 26/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 78/E DEL 02/02/2022 2.245,00 2.245,00 18/12/2021
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N. 32/04 DEL 26/01/2022 2.128,96 2.128,96 26/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
SALDO FATTURA N. 2022000003100 DEL 28/01/2022 450,00 450,00 24/01/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCATIONAL SRL (01584230674)
Aggiudicatari:
EDUCATIONAL SRL (01584230674)
SALDO FATTURA N.16/01 DEL 31/01/2022 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 3.000,00 3.000,00 23/12/2021
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
SALDO FATTURA N.1/22 DEL 25/01/2022 2.540,00 2.540,00 21/01/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G)
Aggiudicatari:
CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G)
SALDO FATTURA N. 209/P DEL 31/01/2022 1.191,78 1.191,78 10/11/2021
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N. 1_0000310050 DEL 17/01/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 5.094,00 5.094,00 10/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
SALDO FATTURA N.28 DEL 08/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Totali Numero Lotti: 119 278.245,85 238.636,08
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 4.680,00 0,00 07/01/2020
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 200,00 0,00 14/09/2021
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP 4.800,00 0,00 08/09/2021
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 4.680,00 0,00 07/01/2020
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 500,00 0,00 24/05/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI 120,00 0,00 28/12/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 1.600,00 0,00 11/04/2019
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 73,67 0,00 14/12/2021
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 1.272,96 0,00 03/12/2021
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA ()
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA ()
CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI 4.680,00 0,00 07/01/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATT. N. 278 DEL 19/04/2021 540,00 542,00 09/04/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
CONTRATTO PSICOLOGO 2.000,00 2.000,00 18/11/2020
14/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Aggiudicatari:
ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
RISTRUTTURAZIONE RETE WIFI PER I PLESSI DI VIA ALFIERI E VIA LEOPARDI 8.146,07 8.146,07 08/03/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS (00813430709)
SALDO FATTURA N. 36/02 DEL 06/12/2021 STRUMENTI PER MANIFESTAZIONE PR 3.114,06 3.114,06 15/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N. 35/02 DEL 06/12/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFE 4.590,18 4.590,18 24/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.265-2021/PA-B DEL 03/12/2021 NOLEGGIO COSTUMI PROGETT 1.803,28 1.803,28 24/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.243/01 DEL 30/11/2021 RIPRESE VIDEO MANIFESTAZIONE FIN 1.150,00 1.150,00 24/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE (00213640709)
SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 06/11/2021 ROMANELLA 131,20 131,20 06/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 204/PA DEL 28/10/2021 ACQUISTO TABLET 4.886,00 4.886,00 27/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.969 DEL 23/11/2021 UNIDOS 230,00 230,00 22/10/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.205/PA DEL 15/11/2021 ACQUISTO PC PORTATILI PER ALUNN 4.667,00 4.667,00 25/10/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.V3-27662 DEL 16/11/2021 BORGIONE 215,17 164,15 10/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.164/02 DEL 25/11/2021 MONDOLAVORO 740,00 740,00 09/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 970 DEL23/11/2021 UNIDOS 90,00 90,00 12/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 910/2021 DEL 05/11/2021 140,00 140,00 17/09/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 115/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE C 238,80 238,80 18/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 240 DEL 27/10/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2.775,00 2.775,00 26/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECHOES SRL (05432960481)
Aggiudicatari:
ECHOES SRL (05432960481)
SALDO FATTURA N. 150/02 DEL 03/11/2021 MONDOLAVORO SCARPE ANTINFORTUNI 1.022,00 1.022,00 18/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 11/10/2021 317,60 317,60 23/09/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 500,00 8,91 21/01/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 304 DEL 09/10/2021 1.941,60 1.941,60 23/09/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N.305/01 DEL 09/10/2021 1.261,40 1.261,40 23/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. VA5-0000550 ACQUISTO MOBILI SCUOLA INFANZIA 1.854,00 1.854,00 08/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATTURA N. 125/02 DEL 13/03/2021 99,00 99,00 28/05/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 127/02 DEL20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 273,00 273,00 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N761 DEL 18/09/2021 REGISTRO ELETTRONICO SEGRETERIA CLOU 600,00 600,00 02/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.762 DEL 18/09/2021 90,00 90,00 02/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 14/09/2021 ACQUISTO MATERIALE CTS 120,00 120,00 09/02/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DID MA SRL (01878610995)
Aggiudicatari:
DID MA SRL (01878610995)
SAL DO FATTURA N 20214E24824 DEL 20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PRIMO S 655,49 655,49 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N227 DEL 01/10/2021 ACQUISTO ADESIVI SEGNAPOSTO 181,25 181,25 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N26 N DEL 23/08/2021 ESAMI DELF A2 935,00 935,00 09/04/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI 500,00 7,82 21/01/2020
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO 1.040,00 1.040,00 11/09/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SALDO FATTURA N. 203/2021 DEL 17/08/2021 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER 170,50 170,50 02/08/2021
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.202/2021 DEL 17/08/2021 COPRIMASCHERINA PER CERTAMEN 524,00 524,00 02/08/2021
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 500,00 5,46 21/01/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.2/PA DEL 21/06/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PON (MODUL 114,00 114,00 19/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N202114E16943 DEL 28/05/2021 ACQUISTO REGISTRI PER ESAMI 104,56 104,56 26/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.277 DEL 19/04/2021 ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1.622,00 1.622,00 09/04/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N.70/02 DEL 10/05/2021 142,50 142,50 07/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.67 DEL 19/05/2021 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 1.600,00 1.600,00 18/02/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N. 540/2021 DEL 13/05/2021 (RIINOVO APP) 500,00 500,00 12/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.5/02 DEL 17/05/2021 150,00 150,00 12/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N. FPA DEL17/05/2011 (FORMAZIONE PERSONALE) 1.408,16 1.408,16 04/02/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) 500,00 500,00 22/05/2020
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.48/PA DEL 03/04/2021 80,00 80,00 03/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/04/2021 80,00 80,00 20/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.43488 DEL 23/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 2.346,00 2.346,00 09/02/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 1040/2021 DEL 30/04/2021 PROVA ANTINCENDIO 220,00 220,00 27/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
SALDO FATTURA N. V-3 101114 DEL 19/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA 332,44 35,35 23/03/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V-3 11145 DEL 28/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA I 81,69 81,69 20/04/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 500,00 8,91 21/01/2020
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 354/2021 DEL 23/04/2021 LICENZA ACCESS LOG 200,00 200,00 23/03/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 326/2021 DEL 20/04/2021 RINNOVO ASSISTENZA 950,00 950,00 08/02/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.104 DEL 16/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 3.970,00 3.970,00 09/02/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N. 56/02 DEL 14/04/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 441,00 441,00 10/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.305/2021 DEL 16/04/2021 RINNOVO ALBO PRETORIO 90,00 90,00 09/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 304/2021 DEL 16 APRILE 2021 ASSISTENZA 1.092,76 1.092,76 10/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO 625,00 625,00 09/12/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 500,00 17,20 21/01/2020
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N V3-6464 DEL 09/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC 332,44 294,64 26/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 08/03/2021 400,00 400,00 23/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.42/A DEL 11/03/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 305,00 305,00 09/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
SALDO FATTURA N.01588/21 DEL 01/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE 80,00 140,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 20214E06360 DEL 18/02/2021 189,35 189,35 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI 1.600,00 125,00 11/04/2019
08/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTYURA N 140-PA DEL 13/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 116,00 116,00 09/02/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECCOME (MDOSFN65D49A182L)
Aggiudicatari:
ECCOME (MDOSFN65D49A182L)
SALDO FATTURA N 296/2021 DEL 10/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 462,89 462,89 09/02/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD PARTNERS (03340710270)
Aggiudicatari:
AD PARTNERS (03340710270)
SALDO FATTURA N 99/E DEL 12/02/2021 ACQUISTI AUSILI DIDATTIC CTS 1.900,00 1.900,00 09/02/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N12/PA DEL 03/02/2021 80,00 80,00 30/01/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 500,00 44,41 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) 3.525,13 1.040,00 11/09/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 500,00 32,20 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 0/393 DEL 11/02/2020 CTS ACQUISTO AUSILI 125,00 102,46 10/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N 17/02 DEL 08/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIT 410,00 410,00 04/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 285,00 285,00 13/01/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE 160,00 160,00 23/12/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO 83,35 83,35 16/09/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 91 113.392,50 69.844,20
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI 4.680,00 0,00 07/01/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
CONTRATTO PSICOLOGO 2.000,00 0,00 18/11/2020
14/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZEOLI ILARIA ()
Aggiudicatari:
ZEOLI ILARIA ()
SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 500,00 0,00 21/01/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI 500,00 0,00 21/01/2020
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 500,00 0,00 21/01/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO 1.040,00 0,00 11/09/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) 500,00 0,00 22/05/2020
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 500,00 0,00 21/01/2020
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO 625,00 0,00 09/12/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI 1.600,00 0,00 11/04/2019
08/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) 3.525,13 0,00 11/09/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 285,00 0,00 13/01/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE 160,00 0,00 23/12/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO 83,35 0,00 16/09/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA FORMATO A4 658,00 658,00 21/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2A SRL (04109170615)
Aggiudicatari:
2A SRL (04109170615)
ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 237,50 237,50 13/11/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI BIBLIOMEDIATECA 200,00 200,00 11/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESS SRL (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESS SRL (01583870702)
ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 826,00 826,00 05/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 120/PA DEL 18/12/2020 SANIFICAZIONE AULE 160,00 160,00 15/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA 5.664,00 5.664,00 11/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
SALDO FATTURA N.1047/2020 DEL 09/12/2020 ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 499,00 499,00 12/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 1375/2020 DEL 04/11/2020 19.600,00 19.600,00 27/01/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N.320 DEL 27/11/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.10-20 DEL 29/11/2020 ACQUISTO CARTA A 3 129,60 129,60 21/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2A SRL (04109170615)
Aggiudicatari:
2A SRL (04109170615)
SALDO FATTURA N.111/PA DEL 27/11/2020 SANIFICAZIONE 330,00 330,00 25/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N. 1020349221 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 3,34 3,34 21/01/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.104/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE 150,00 150,00 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N.105/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE 450,00 450,00 13/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N.12 DEL 04/11/2020 240,00 240,00 03/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.510/A DEL 28 OTTOBRE 2020 ACQUISTO LIBRI PER CORSO DI INGLESE 989,17 989,17 27/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO (00911500940)
SALDO FATTURA N 877/2020 DL 10 NOVEMBRE2020 ACQUISTO PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 200,00 200,00 27/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.206/PA DEL 30 OTTOBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.758,00 1.758,00 20/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 73/2020 DEL 27/10/2020 FORNITURA MATERIALI PER RISPETTO NORMATIVA COVID 3.907,80 3.907,80 16/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
SALDO FATTURA N.486 2020 DEL21/10/2020 CORSO SICURAZZA COVID 30,00 30,00 12/09/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
SALDO FATTURA N. EFAT/2020/2502 DEL 20/10/2020 220,00 220,00 14/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SALDO FATTURA N. 152/PA DEL 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PON SMART CLASS 9.684,00 9.684,00 16/06/2020
03/11/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 237 DEL 28/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 193/02 DEL 01/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 1.820,00 1.820,00 06/08/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.735/2020 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 600,00 600,00 28/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.725/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 140,00 140,00 07/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1020284100 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 7,65 7,65 21/01/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20 2.527,11 2.527,11 03/09/2019
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.02/01 DEL 02 SETTEMBRE 2020 COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA EMERGENZA COVID AL 31/08/2020 505,43 505,43 22/07/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.122/PA DEL 12 SETTEMBRE2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 17.917,50 17.917,50 07/08/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N.FE/98 DEL 16/09/2020 ACQUISTO LETTINI MEDICI -TERMOSCANNER 973,31 973,31 09/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHOCENTER (00885610709)
Aggiudicatari:
ORTHOCENTER (00885610709)
SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 22 GIUGNO 2020 ACQUISTO NOTEBOOK 5.975,00 5.975,00 17/06/2020
19/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.178 DEL 01/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 78,77 78,77 11/04/2019
13/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N. 564/2020 DEL 24/06/2020 RIINOVO LICENZA ALBO PRETORIO 90,00 90,00 23/06/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.: 541/2020 DEL 17/06/2020 APP ISTITUTO 500,00 500,00 29/05/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI 715,00 715,00 01/10/2019
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 20204E14336 DEL 11/06/2020 ACQUISTO MANUALE DI E MATERIALE PER ESAMI 68,80 68,80 27/05/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA 19.436,50 19.436,50 21/10/2019
23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 618/2020 DEL 26/05/2020 ACQUISTO STAMPANTI PER DAD 135,25 135,25 23/04/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO 500,00 500,00 24/05/2019
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N 76/02 DEL 13 MAGGIO 2020 MONDOLAVORO 207,00 207,00 08/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 75/02 DEL 13 MAGGIO 2020 97,00 97,00 06/02/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 63/02 DEL 06 MAGGIO 2020 73,00 73,00 10/03/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.271/2020 DEL04/04/2020 LICENZA PROGRAMMA AUDIT 200,00 200,00 31/03/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 282/2020 DEL 04/04/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.092,76 1.092,76 24/03/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 96 DEL 26/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 133/PA DEL 10MARZO 2020 ACQUISTO AUSILI DIDATICI 60,66 60,66 15/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA (01744630367)
SALDO FATTURA N. 231/2020 DEL 13/03/2020 SWITCH DI RETE 214,00 214,00 18/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 8720044364 DEL 01/04/2020 CONTO CONTRATTUALE N. 31451298-001 8,29 8,29 21/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 044/2020/PA DEL 16 MARZO 2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI INGLESE 1.708,00 1.708,00 10/03/2020
19/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N 3/PA DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 727,40 727,40 23/01/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N 8720032178 DEL 13/02/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 8,92 8,92 21/01/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE € 2,00) 477,00 477,00 11/01/2019
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
SALDO FATTURA N. 52 DEL 19/02/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 708,00 708,00 15/01/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASY LAB SRL (07283360019)
Aggiudicatari:
EASY LAB SRL (07283360019)
SALDO FATTURA N.4 B DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE 181,82 181,82 11/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
SALDO FATTURA N. 12/NO DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE 181,82 181,82 11/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.40849 DEL 28/02/2020 3.563,00 3.563,00 15/01/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N 30/01 DEL 07/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 881,87 881,87 23/01/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 64 DEL 26/02/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 88,00 88,00 10/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.28/2020/PA DEL 31/01/2020 AVQUISTO AUSILI DIDATTICI 4.669,00 4.669,00 15/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N V-31856 DEL 24/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICO 2.725,25 2.725,25 15/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 8720017486 del 07 febbraio 2020 spese postali dicembre 2019 26,74 26,74 21/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 90/2020 DEL 05/02/2020 RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 950,00 950,00 03/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 002/pa del 31/01/2020 acquisto visori vr box 240,00 240,00 18/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.FPA 16/20 DEL 03/02/2020 RINNOVO LICENZE AXIOS 625,00 625,00 03/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 54 DEL 21/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 99,00 99,00 15/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
SALDO FATTURA N FA9 DEL 28/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 5.230,00 5.230,00 15/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369)
SALDO FATTURA N 8DEL 23/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 790,00 790,00 15/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N 20/E DEL 17/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 3.824,00 3.824,00 15/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.4 DEL 16/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 21,00 21,00 15/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
Aggiudicatari:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA 715,00 715,00 01/10/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 107,92 107,92 10/04/2018
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 07-20PA DEL 20/01/2020 USCITA DIDATTICA ISERNIA 272,73 272,73 15/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 395,00 395,00 20/11/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N26 DEL 13/01/2019 STAMPE PER OPEN DAY 97,57 97,57 11/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 13.060,00 13.060,00 30/11/2017
14/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA 725,41 725,41 20/11/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 30/10/2018
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER MATIC (01567590623)
Aggiudicatari:
MASTER MATIC (01567590623)
Totali Numero Lotti: 98 171.897,37 144.538,89
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