Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 27.01.2022
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI 4.680,00 0,00 07/01/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
CONTRATTO PSICOLOGO 2.000,00 0,00 18/11/2020
14/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZEOLI ILARIA ()
Aggiudicatari:
ZEOLI ILARIA ()
SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 500,00 0,00 21/01/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI 500,00 0,00 21/01/2020
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 500,00 0,00 21/01/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO 1.040,00 0,00 11/09/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) 500,00 0,00 22/05/2020
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 500,00 0,00 21/01/2020
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO 625,00 0,00 09/12/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI 1.600,00 0,00 11/04/2019
08/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 500,00 0,00 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) 3.525,13 0,00 11/09/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP ()
SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 285,00 0,00 13/01/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE 160,00 0,00 23/12/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO 83,35 0,00 16/09/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA FORMATO A4 658,00 658,00 21/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2A SRL (04109170615)
Aggiudicatari:
2A SRL (04109170615)
ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 237,50 237,50 13/11/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI BIBLIOMEDIATECA 200,00 200,00 11/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESS SRL (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESS SRL (01583870702)
ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 826,00 826,00 05/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 120/PA DEL 18/12/2020 SANIFICAZIONE AULE 160,00 160,00 15/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA 5.664,00 5.664,00 11/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
SALDO FATTURA N.1047/2020 DEL 09/12/2020 ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 499,00 499,00 12/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 1375/2020 DEL 04/11/2020 19.600,00 19.600,00 27/01/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N.320 DEL 27/11/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.10-20 DEL 29/11/2020 ACQUISTO CARTA A 3 129,60 129,60 21/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2A SRL (04109170615)
Aggiudicatari:
2A SRL (04109170615)
SALDO FATTURA N.111/PA DEL 27/11/2020 SANIFICAZIONE 330,00 330,00 25/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N. 1020349221 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 3,34 3,34 21/01/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.104/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE 150,00 150,00 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N.105/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE 450,00 450,00 13/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
SALDO FATTURA N.12 DEL 04/11/2020 240,00 240,00 03/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.510/A DEL 28 OTTOBRE 2020 ACQUISTO LIBRI PER CORSO DI INGLESE 989,17 989,17 27/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO (00911500940)
SALDO FATTURA N 877/2020 DL 10 NOVEMBRE2020 ACQUISTO PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 200,00 200,00 27/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.206/PA DEL 30 OTTOBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.758,00 1.758,00 20/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 73/2020 DEL 27/10/2020 FORNITURA MATERIALI PER RISPETTO NORMATIVA COVID 3.907,80 3.907,80 16/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
SALDO FATTURA N.486 2020 DEL21/10/2020 CORSO SICURAZZA COVID 30,00 30,00 12/09/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
SALDO FATTURA N. EFAT/2020/2502 DEL 20/10/2020 220,00 220,00 14/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SALDO FATTURA N. 152/PA DEL 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PON SMART CLASS 9.684,00 9.684,00 16/06/2020
03/11/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 237 DEL 28/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 193/02 DEL 01/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 1.820,00 1.820,00 06/08/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.735/2020 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 600,00 600,00 28/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.725/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 140,00 140,00 07/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1020284100 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 7,65 7,65 21/01/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20 2.527,11 2.527,11 03/09/2019
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.02/01 DEL 02 SETTEMBRE 2020 COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA EMERGENZA COVID AL 31/08/2020 505,43 505,43 22/07/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.122/PA DEL 12 SETTEMBRE2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 17.917,50 17.917,50 07/08/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N.FE/98 DEL 16/09/2020 ACQUISTO LETTINI MEDICI -TERMOSCANNER 973,31 973,31 09/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHOCENTER (00885610709)
Aggiudicatari:
ORTHOCENTER (00885610709)
SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 22 GIUGNO 2020 ACQUISTO NOTEBOOK 5.975,00 5.975,00 17/06/2020
19/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.178 DEL 01/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 78,77 78,77 11/04/2019
13/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N. 564/2020 DEL 24/06/2020 RIINOVO LICENZA ALBO PRETORIO 90,00 90,00 23/06/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.: 541/2020 DEL 17/06/2020 APP ISTITUTO 500,00 500,00 29/05/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI 715,00 715,00 01/10/2019
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 20204E14336 DEL 11/06/2020 ACQUISTO MANUALE DI E MATERIALE PER ESAMI 68,80 68,80 27/05/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA 19.436,50 19.436,50 21/10/2019
23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 618/2020 DEL 26/05/2020 ACQUISTO STAMPANTI PER DAD 135,25 135,25 23/04/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO 500,00 500,00 24/05/2019
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N 76/02 DEL 13 MAGGIO 2020 MONDOLAVORO 207,00 207,00 08/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 75/02 DEL 13 MAGGIO 2020 97,00 97,00 06/02/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 63/02 DEL 06 MAGGIO 2020 73,00 73,00 10/03/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.271/2020 DEL04/04/2020 LICENZA PROGRAMMA AUDIT 200,00 200,00 31/03/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 282/2020 DEL 04/04/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.092,76 1.092,76 24/03/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 96 DEL 26/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 390,00 390,00 07/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 133/PA DEL 10MARZO 2020 ACQUISTO AUSILI DIDATICI 60,66 60,66 15/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA (01744630367)
SALDO FATTURA N. 231/2020 DEL 13/03/2020 SWITCH DI RETE 214,00 214,00 18/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 8720044364 DEL 01/04/2020 CONTO CONTRATTUALE N. 31451298-001 8,29 8,29 21/01/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 044/2020/PA DEL 16 MARZO 2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI INGLESE 1.708,00 1.708,00 10/03/2020
19/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N 3/PA DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 727,40 727,40 23/01/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N 8720032178 DEL 13/02/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 8,92 8,92 21/01/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE € 2,00) 477,00 477,00 11/01/2019
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
SALDO FATTURA N. 52 DEL 19/02/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 708,00 708,00 15/01/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASY LAB SRL (07283360019)
Aggiudicatari:
EASY LAB SRL (07283360019)
SALDO FATTURA N.4 B DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE 181,82 181,82 11/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
SALDO FATTURA N. 12/NO DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE 181,82 181,82 11/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.40849 DEL 28/02/2020 3.563,00 3.563,00 15/01/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N 30/01 DEL 07/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 881,87 881,87 23/01/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 64 DEL 26/02/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 88,00 88,00 10/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.28/2020/PA DEL 31/01/2020 AVQUISTO AUSILI DIDATTICI 4.669,00 4.669,00 15/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
SALDO FATTURA N V-31856 DEL 24/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICO 2.725,25 2.725,25 15/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n 8720017486 del 07 febbraio 2020 spese postali dicembre 2019 26,74 26,74 21/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 90/2020 DEL 05/02/2020 RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 950,00 950,00 03/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 002/pa del 31/01/2020 acquisto visori vr box 240,00 240,00 18/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.FPA 16/20 DEL 03/02/2020 RINNOVO LICENZE AXIOS 625,00 625,00 03/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 54 DEL 21/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 99,00 99,00 15/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
SALDO FATTURA N FA9 DEL 28/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 5.230,00 5.230,00 15/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369)
SALDO FATTURA N 8DEL 23/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 790,00 790,00 15/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N 20/E DEL 17/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 3.824,00 3.824,00 15/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.4 DEL 16/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 21,00 21,00 15/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
Aggiudicatari:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA 715,00 715,00 01/10/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 107,92 107,92 10/04/2018
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 07-20PA DEL 20/01/2020 USCITA DIDATTICA ISERNIA 272,73 272,73 15/01/2020
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 395,00 395,00 20/11/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N26 DEL 13/01/2019 STAMPE PER OPEN DAY 97,57 97,57 11/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 13.060,00 13.060,00 30/11/2017
14/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA 725,41 725,41 20/11/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 30/10/2018
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER MATIC (01567590623)
Aggiudicatari:
MASTER MATIC (01567590623)
Totali Numero Lotti: 98 171.897,37 144.538,89
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