Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 23 Novembre 2024)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 30.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N.916/FPA1 DEL 12/12/2023 949,00 949,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
SALDO FATTURAN. 94 DEL 14/12/2023 1.254,00 1.254,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.V3-35978 DEL 30/11/2023 115,86 115,86 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.180 DEL 01/12/2023 615,60 615,60 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 181 DEL 01/12/2023 615,60 615,60 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.51 P/A DEL 23/11/2023 29.120,00 29.120,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
SALDO FATTURA N.1059 DEL24/11/2023 152,42 152,42 29/11/2023
29/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.633 DEL 20/11/2023 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.85 DEL 13/11/2023 1.036,00 1.036,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.22 DEL 14/11/2023 536,00 536,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.PA-C6 DEL 04/08/2023 31.557,38 31.557,38 13/11/2023
13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.414 DEL 30/10/2023 (ASSISTENZA SANITARIA) 350,00 350,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.116/02 DEL 19/10/2023 668,00 668,00 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.55 DEL 24/10/2023 227,27 227,27 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N. V3-30592 DEL 19/10/2023 60,16 60,16 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.4 DEL 20/10/2023 736,37 736,37 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.3890 DEL20/10/2023 81,82 81,82 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.51/PA DEL 30/09/2023 1.250,50 1.250,50 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTUIRA N.462 DEL 22/09/2023 90,00 90,00 12/10/2023
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 536 DEL 25/07/2023 22.126,00 22.126,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.248 DEL 15/09/2023 15.400,00 15.400,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N.442 DEL 22/09/2023 140,00 140,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 461 DEL 22/09/2023 600,00 600,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 464 DEL 22/09/2023 60,00 60,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 131/PA 615,00 615,00 20/09/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.07 DEL 01/09/2023 COMPENSO RSPP 2.021,69 2.021,69 19/09/2023
19/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
COMPENSO PER FORMAZIONE AI DOCENTI 368,66 368,66 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.238/01 DEL 01/09/2023 1.300,00 1.300,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.793 DEL 08/09/2023 216,80 216,80 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.210 DEL 31/03/2023 1.190,00 1.190,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.457 DEL 19/05/2023 220,00 220,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.516 DEL 19/06/2023 265,53 265,53 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N. PA-B221 DEL 07/06/2023 410,00 410,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.2344 DEL 07/06/2023 109,60 109,60 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N.285 DEL 16/06/2023 150,00 150,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.18N DEL 09/06/2023 1.176,00 1.176,00 17/06/2023
17/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N.47 DEL 06/06/2023 2.208,19 2.208,19 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.189 DEL 12/06/2023 500,00 500,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/06/2023 819,68 819,68 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.22/02 DEL 05/06/2023 6.557,38 6.557,38 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.65 DEL 26/05/2023 1.400,00 1.400,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.15/A DEL 06/06/2023 1.105,00 1.105,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.41 DEL 30/05/2023 709,09 709,09 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/05/2023 300,00 300,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.276/E DEL 22/05/2023 7.107,00 7.107,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N.372 DE4L 26/05/2023 2.203,00 2.203,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
PARTECIPAZIONE OCNCORSO MATEMATICA E REALTA’ 400,00 400,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
SALDO FATTURA N.65/23 DEL 22/05/2023 425,45 425,45 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.40 DEL 23/05/2023 272,73 272,73 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 20/05/2023 4.480,00 4.480,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.36 DEL 25/05/2023 1.054,55 1.054,55 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.V3-15654 789,60 789,60 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.13/A DEL 25/05/2023 (MUSEO PALEOLITICO) 1.705,00 1.705,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
VISITA REGGIA DI CASERTA CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA PETRONE 24/05/2023 CODICE PRENOTAZIONE 23830956116 FATTURA N.155/PA 700,00 700,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.61/23 DEL 10/05/2023 1.045,45 1.045,45 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.9/A DEL 11/05/2023 3.888,00 3.888,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N.2023009163 DEL 20/04/2023 125,00 125,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N.8/25/2023 DEL 31/03/2023 13.956,76 13.956,76 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO MIGNOGNA (00428430706)
Aggiudicatari:
VIVAIO MIGNOGNA (00428430706)
SALDO FATTURA N.41466 DEL 24/02/2023 2.946,46 2.946,46 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 961 DEL 28/10/2022 81,93 81,93 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGICA 1.880,00 1.880,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.V3-15227 DEL 10/05/2023 355,99 355,99 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.55/02 DEL 17/05/2023 859,20 859,20 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.54/02 DEL 17/05/2023 228,35 228,35 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.43562 DEL 26/04/2023 6.025,00 6.025,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.254 DEL 28/04/0023 500,00 500,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.443 DEL 21/04/2023 4.550,00 4.550,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N36 DEL 27/04/2023 245,90 245,90 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. S 980 1.355,78 1.355,78 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/04/2023 1.581,82 1.581,82 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURAN.63 PA DEL 14/04/2023 1.396,36 1.396,36 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.1554 363,60 363,60 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.41/02 DEL 03/02/2023 379,87 379,87 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.224 DEL 06/04/2023 1.147,54 1.147,54 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 215 DEEL 06/04/2023 90,00 90,00 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.03 DEL 08/03/2023 2.021,69 2.021,69 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N.4/FE DEL 18/03/2023 2.400,00 2.400,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 262 DEL 20/03/2023 3.246,00 3.246,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N.12 DEL 09/03/2023 218,18 218,18 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
SALDO FATTURA N. 09_23 PA DEL 17/03/2023 790,91 790,91 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
SALDO FATTURA N.41 PA DEL15/03/2023 518,18 518,18 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.164 DEL 02/03/2023 266,31 266,31 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
SALDO FATTURA N.936 DEL 02/03/2023 127,40 127,40 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N.153 DEL 08/03/2023 200,00 200,00 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.02 DEL 01/03/2023 588,01 588,01 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.510/23 DEL 24/02/2023 80,00 80,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N.10 DEL 28/02/2023 1.060,00 1.060,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
SALDO FATTURA N.190/A DEL 18/02/2023 625,00 625,00 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION SRL (07173740635)
SALDO FATTURA N.27/02 DEL 17/02/2023 665,20 665,20 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 17/02/2023 371,30 371,30 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.34/PA DEL 20/02/2023 615,60 615,60 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.502 DEL 24/01/2023 6.285,00 6.285,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152)
SALDO FATTURA N.1/A DEL 10/01/2023 286,80 286,80 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.3 P/A DEL 19/01/2023 400,00 400,00 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.V3-1764 DEL 17/01/2023 213,45 213,45 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.V3-33 DEL 03/01/2023 373,11 373,11 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.4895 DEL 05/12/2022 302,48 302,48 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 15/12/2022 545,55 545,55 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N.10 PA DEL 05/12/2022 126,23 126,23 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 99 213.941,34 213.941,34
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